Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
MANUAL Código: IND-GC-MN-01 Rev. 0 Fecha Rev.: 21-08-18 MANUAL DE LA CALIDAD UCB SC Página 168 de 246 Cualquier copia impresa sin sello, copia electrónica o reproducción de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA ” e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. f) El desempeño de los proveedores externos. g) La necesidad de mejoras en el SGC. R.9.2 Auditoría interna R.9.2.1 El Departamento lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 y para determinar si se implementa y mantiene eficazmente según el Procedimiento de Auditoría, IND-GC-PO-05 . R.9.2.2 El Comité de la Calidad es responsable de: a) Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten al Departamento y los resultados de las auditorías previas. Para ello, se debe contar con el Programa de Auditorías, IND-GC-PO-05-F01 . b) Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías. d) Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la Dirección del Departamento y a los Auditados. e) Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada gracias al Procedimiento para Gestionar Acciones de Mejora, IND- GC-PO-03 . f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías en los Informes de Auditorías por Proceso . R.9.3 Revisión por la dirección R.9.3.1. Generalidades El Comité de la Calidad del Departamento revisa el SGC a intervalos de planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la Dirección Estratégica del Departamento según el Plan del Proceso de Gestión Estratégica, IND-GE-PL-01 . R.9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
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